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审计处简介

仲恺农业工程学院审计处2009年12月从纪监审合署办公独立出来,下设工程审计科和财务审计科,目前有工作人员5人。

审计处作为学校内部审计工作的职能部门,在学校主管和分管负责人的直接领导下 ,依照国家法律、法规和政策,以及上级部门和学校的规章制度,对学校及所属单位的财政、财务收支及其经济效益、建设项目进行审计监督;对学校及所属单位与校外单位的合资、合作项目等的合同签订及执行情况进行审计监督。审计处独立行使审计监督权,对学校领导负责并报告工作,同时接受国家审计机关和上级主管部门内部审计机构的指导和检查。审计处工作的目标是促进学校遵守财经纪律,强化内部管理,合理使用资金,提高经济效益,加强廉政建设。

1. 依照国家法律、法规和上级机关、学校的要求,制定学校有关审计工作的规章制度和草拟学校有关审计文件;

2. 根据上级机关、学校的要求制订学校审计工作计划、起草工作总结和报送有关审计资料;

3. 对学校财务收支及有关经济活动,财务预算执行和决算,预算内外资金的管理和使用进行审计监督;

4. 接受学校委托,开展有关经济责任的审计;

5. 开展学校及所属单位有关建设工程、修缮工程项目预(概)算、决算的审计,监督项目履行情况;

6. 对学校重要经济合同的签订、执行情况进行审计监督;

7. 对学校的财产物资,特别是大型仪器设备的购置、管理和使用情况进行审计监督;

8. 对学校的内部控制制度的健全性、有效性及风险管理进行评审;

9. 负责对学校遵守财经纪律和财务制度执行情况进行监督,协助上级和学校有关部门对有关经济违规违纪行为进行专项审计;

10. 在职权范围内提出改进管理、提高效益的建议,纠正违规行为,提出对违反财经、建设(修缮)工程法规行为的处理意见;

11. 整理审计资料,建立审计档案,做好保密工作;

12. 开展审计宣传,组织审计人员定期学习有关的政策、法规。学习外单位内审工作经验,逐步完善我校内审制度。